依照国家各项相关的法律、法规和规章制度,对医院的财政财务收支、经济效益、建设项目以及经济合同等经济活动的真实性、合法性、效益性进行内部审计监督和评价;独立开展内部审计业务,独立行使内部审计职权,对院领导和上级审计机构负责并报告工作;组织编制并负责实施医院审计计划及工作总结;负责制定并组织实施医院内部审计工作制度、审计工作规范及审计管理办法;负责审计内部有关制度的落实;对医院及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;负责对医院财务情况实施审计监督。完成院领导交办的其他工作。
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